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請問老師,福利費,借,應(yīng)付職工薪酬,福利2000,進項稅200,貸,銀行 2200。進項稅轉(zhuǎn)出,借應(yīng)付職工薪酬.福利200,貸進項稅轉(zhuǎn)出200。這樣做對嗎



你好,你的額會計分錄是對的
07/31 11:06

請問老師,福利費,借,應(yīng)付職工薪酬,福利2000,進項稅200,貸,銀行 2200。進項稅轉(zhuǎn)出,借應(yīng)付職工薪酬.福利200,貸進項稅轉(zhuǎn)出200。這樣做對嗎
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