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問題已解決

賬目科目余額表,固定資產余額1157351,累計折舊1103076.62,現出售固定資產銀行收款總價69000,該怎么做賬,對方還沒確定是否開具發(fā)票

84784973| 提問時間:07/30 10:15
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 借:固定資產清理1157351 累計折舊1103076.62 貸:固定資產1157351+1103076.62 借:銀行存款69000 貸:固定資產清理69000/1.13 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 69000/1.13 *13% 借:資產處置損益 1157351 -69000/1.13 貸:固定資產清理 對方還沒確定是否開具發(fā)票也要申報增值稅,先申報未開票收入
07/30 10:17
84784973
07/30 10:21
增值稅按13%.嗎,這么高,為什么固定資產要加上折舊的金額
董孝彬老師
07/30 10:21
您好,上面您說的余額是不是凈值,我理解為凈值
84784973
07/30 10:30
不是,凈值需要加上折舊嗎
董孝彬老師
07/30 10:31
您好,就是把固定資產賬面結轉了 企業(yè)將固定資產對外出售,轉讓,需要按照轉讓價款全額繳納增值稅,并不是按照轉讓凈收益(并不是按照差額)繳納增值稅。所以,企業(yè)將固定資產賣虧了,也是需要繳納增值稅。 將固定資產轉入“固定資產清理”科目(注意相關備抵科目一并結轉); 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備(如果有) 貸:固定資產 對外轉讓,確認銷項稅額: 借:銀行存款/其他應收賬款 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 上面2個分錄的 固定資產清理余額 結轉到 資產處置損益 借:固定資產清理 ?貸:資產處置損益 (或分錄反方向)
董孝彬老師
07/30 11:56
?您好,我這會要去稅務局,下午有個會議,留言我回來回復您請您理解和原諒。
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