問題已解決
@樸老師,按你這么說,那我第一次不是算少了,少收了稅點錢?



你的算法也不是很對,因為不能按差額來算呀
07/28 15:49

84784969 

07/28 15:50
不知道呀,上次問了其它老師,他們也沒說不對,哎,好煩

樸老師 

07/28 15:53
因為這種算稅額的你按稅的公式來算就行了
沒有統(tǒng)一要求
但是你那個差額算的不合適

84784969 

07/28 15:55
不知道是不是因為兩次的情況不同,我把第一次的情況也和你說下,上次也是這個客戶,我們報價給A是含稅單價2500*5臺=12500元, A報價給他的客戶B是含稅3299.6(5臺含稅金額16498元),B打款16498元到我們公司公戶,我們開發(fā)票給B是開具了16498元,同樣的,這個要怎么算退差額給A

84784969 

07/28 15:57
第一次的金額都是含稅的

樸老師 

07/28 15:57
那這個你就要按16498-12500的差額來算稅了
因為12500是含稅的金額
和不含稅的不一個算法,
(16498-12500)/(1+13%)再乘以(1+12%)這樣算增值稅和附加稅
所得稅就是毛利乘以25%
印花稅就是16498*萬分之三

樸老師 

07/28 15:58
算出來的這四個稅的金額加起來然后用16498-12500-所有的稅額就是給A的金額了

84784969 

07/28 15:59
第一次我是按照小微的優(yōu)惠稅率來收的,收了664的稅點錢,你看下對不對

樸老師 

07/28 16:01
你算的3998是什么?我咋看不懂你的算法

84784969 

07/28 16:01
3998就是16498-12500的差額

樸老師 

07/28 16:02
這個算法沒有問題的
所得稅也是按小微優(yōu)惠算的

84784969 

07/28 16:05
你看下我第一次算的對不對

84784969 

07/28 16:06
我第一次是直接用16498-12500的差額來算的稅點錢

樸老師 

07/28 16:07
這個對的
因為這兩個金額都是價稅合計的金額

84784969 

07/28 16:09
這是第二次的,看下有沒有毛病

樸老師 

07/28 16:12
你這一列不叫稅點,叫計稅基數(shù)才對

84784969 

07/28 16:12
那要怎么改正,我要發(fā)給客戶

樸老師 

07/28 16:13
不按小微優(yōu)惠的話那就是這樣算

84784969 

07/28 16:14
需要改一下格式嗎,客戶看的懂的格式

樸老師 

07/28 16:16
是的
你這樣我估計他們看不太懂吧

84784969 

07/28 16:17
怎么改,需要加什么。。。。

樸老師 

07/28 16:18
不含稅收入和增值稅中間橫向增加一行,然后寫稅額就行了

84784969 

07/28 16:20
這樣行嗎,看下

84784969 

07/28 16:22
這一次的就是按這個了,最主要是你幫我看下第一次的對不對,我擔(dān)心第一次的算少了

樸老師 

07/28 16:24
沒有算少,第一次算的對
