問題已解決
客戶是消費者,大部分情況是不開票,做無票收入。本月開票1萬,有退款的五千,那該怎么申報增值稅???



同學,你好
你本月收入是多少?開票要加上不開票的收入
07/28 15:18

84785021 

07/28 15:20
開票金額大于本月實際收入怎么辦?而且還有退款的直接沖減收入 也不開紅字發(fā)票的收入

84785021 

07/28 15:20
開票有的是以前月份確認無票收入了

小菲老師 

07/28 15:23
同學,你好
那你要區(qū)分開。
本月收入是多少,以前確認收入現(xiàn)在開票的金額是多少,退款的金額是多少,有開具紅字發(fā)票嗎?

84785021 

07/28 15:28
開票金額是24000 (以前已確認無票收入)、無票收入金額15000. 退款10000(沒有開紅字發(fā)票)

小菲老師 

07/28 15:34
同學,你好
你的增值稅申報表,有無票收入一欄嗎

84785021 

07/28 15:35
沒有,申報表不都是一樣的嗎?還有的有無票收入一欄?我都是把無票收入加開票收入合計數(shù)填在第一行

小菲老師 

07/28 15:41
同學,你好
那你這個情況,要填負數(shù)了,15000-24000=-9000

84785021 

07/28 15:42
普票欄填24000,第一行填多少 我不明白為什么事-9000

小菲老師 

07/28 15:45
同學,你好
不是,應該填寫15000.
你開票24000,這個之前已經(jīng)確認過了,所以這個收入不算本月的,本月收入就是15000

84785021 

07/28 17:15
系統(tǒng)會檢測到本月開票金額,那沒事嗎?

小菲老師 

07/28 17:32
同學,你好
會讓你寫說明,一般沒事的
