問題已解決
老師,上月計提了費用在其他應(yīng)付款里,本月支付收到專票,怎么做賬呢



同學(xué),你好
借:費用
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進
貸:其他應(yīng)付款
07/28 12:12

84785018 

07/28 12:56
老師,計提時借:費用。 貸:其他應(yīng)付款

小菲老師 

07/28 12:57
同學(xué),你好
借:費用 負(fù)數(shù)
貸:其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
借:費用
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進
貸:其他應(yīng)付款
