問題已解決
@郭老師,郭老師還在嗎?追問次數(shù)用完,



在的具體的什么問題?
07/28 11:17

84784969 

07/28 11:18
或者我就這樣算可以嗎?按281元退給他可以嗎

郭老師 

07/28 11:18
可以的,只要不賠錢就行。

84784969 

07/28 11:21
是這個金額2360*(1%?1%*6%?1%?萬分之三/2)=48.97
2360*1.13 48.97=2715.77
3100-2715.77=384.23
384.23*(13%?13%*6%?5%?萬分之三/2)=72.22
384.23-72.22=312.01

84784969 

07/28 11:22
因為這個我還是沒搞懂是怎么算的

郭老師 

07/28 11:30
你在哪里不懂我給你解釋呀

84784969 

07/28 11:35
整個我都不懂,2360*(1%?1%*6%?1%?萬分之三/2)=48.97。。。。。這個是什么意思

郭老師 

07/28 11:42
1%是你的增值稅稅負,1%乘以6%,這個是附加稅。1%是企業(yè)所得稅的稅負,萬分之3減半,這是繳納的印花稅,計算的你銷售給A的稅點。

84784969 

07/28 11:44
為什么是1%啊,3100-2715.77=384.23
384.23*(13%?13%*6%?5%?萬分之三/2)=72.22
384.23-72.22=312.01
這后面的又是什么意思

郭老師 

07/28 11:48
針對的這個384.23是A銷售給B賺取的利潤
你們替他開發(fā)票
收取稅點

84784969 

07/28 11:50
開發(fā)票也是開的13%的增值稅專用發(fā)票呀

84784969 

07/28 11:51
我就按281元報給客戶了,應該也不虧?

郭老師 

07/28 12:01
是的
發(fā)票稅率13%
稅點額外計算和發(fā)票稅率沒直接關系
虧不虧?你可以自己計算一下,教你方法還是我需要給你計算
計算的話需要發(fā)來收入
成本
繳納的稅款

84784969 

07/28 12:43
收入是3100,繳納的增值稅是3100/1.13*0.13 356.64 ,成本不知道多少呀

郭老師 

07/28 12:43
成本多少算不出來,要不怎么知道利潤?

84784969 

07/28 12:43
一臺機子賺300塊左右,這樣能大概知道成本是多少嗎

郭老師 

07/28 12:44
可以啊,3100-300就是成本的

84784969 

07/28 12:46
那麻煩老師算下退281元虧不虧

郭老師 

07/28 12:57
2360-2060-300*13%-300*13%*6%-420+萬分之3減半-300×5%
這里的大于0就劃算

84784969 

07/28 13:32
那收281元虧嗎

郭老師 

07/28 13:44
2360減2060-39-2.34-0.633-15
得出來大于0
不虧的

84784969 

07/28 14:05
那我就按281元來退差價給客戶了

郭老師 

07/28 14:06
可以的
可以這么做的
