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期初應(yīng)收賬款負數(shù)寫成了正數(shù),怎么調(diào)賬

84785016| 提問時間:07/27 14:33
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,做筆分錄,調(diào)到預(yù)收賬款里面
07/27 14:34
84785016
07/27 15:54
那沖減利潤分配可以嗎
劉艷紅老師
07/27 15:55
這個應(yīng)收賬款負數(shù)是預(yù)收賬款,這樣調(diào)好些
84785016
07/27 15:56
怎么寫分錄呢?
84785016
07/27 15:57
他是期初的那個資產(chǎn)負債表里的應(yīng)收賬款-300,寫成了300
劉艷紅老師
07/27 15:57
借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款 調(diào)到這個科目中
84785016
07/27 15:58
我寫的借 利潤分配600,貸應(yīng)收600,然后應(yīng)收賬款里就變成300了
劉艷紅老師
07/27 15:59
通過沖減利潤分配調(diào)吧,這樣好些,這兩個不好調(diào)賬
84785016
07/27 16:00
好的,明白了,謝謝老師
劉艷紅老師
07/27 16:00
不客氣,很高興幫您
84785016
07/27 16:01
那預(yù)收賬款的那個數(shù),是不是一直掛著數(shù)了
84785016
07/27 16:01
調(diào)預(yù)收里邊,會影響月末的資產(chǎn)負債表嗎
劉艷紅老師
07/27 16:03
不會,這個不會影響月末的資產(chǎn)負債表
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