問題已解決
期初應(yīng)收賬款負數(shù)寫成了正數(shù),怎么調(diào)賬



您好,做筆分錄,調(diào)到預(yù)收賬款里面
07/27 14:34

84785016 

07/27 15:54
那沖減利潤分配可以嗎

劉艷紅老師 

07/27 15:55
這個應(yīng)收賬款負數(shù)是預(yù)收賬款,這樣調(diào)好些

84785016 

07/27 15:56
怎么寫分錄呢?

84785016 

07/27 15:57
他是期初的那個資產(chǎn)負債表里的應(yīng)收賬款-300,寫成了300

劉艷紅老師 

07/27 15:57
借:應(yīng)收賬款
貸:預(yù)收賬款
調(diào)到這個科目中

84785016 

07/27 15:58
我寫的借 利潤分配600,貸應(yīng)收600,然后應(yīng)收賬款里就變成300了

劉艷紅老師 

07/27 15:59
通過沖減利潤分配調(diào)吧,這樣好些,這兩個不好調(diào)賬

84785016 

07/27 16:00
好的,明白了,謝謝老師

劉艷紅老師 

07/27 16:00
不客氣,很高興幫您

84785016 

07/27 16:01
那預(yù)收賬款的那個數(shù),是不是一直掛著數(shù)了

84785016 

07/27 16:01
調(diào)預(yù)收里邊,會影響月末的資產(chǎn)負債表嗎

劉艷紅老師 

07/27 16:03
不會,這個不會影響月末的資產(chǎn)負債表
