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問題已解決

老師,去年別人給開的普票,發(fā)票內(nèi)容開錯了,但是金額對著呢!現(xiàn)在如果對方重新開具,我們需要調(diào)賬嗎?還是我把正確的貼在去年憑證,附個情況說明

84784952| 提問時間:07/26 07:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
都可以 這兩種方法都行
07/26 07:30
郭老師
07/26 07:32
你好,第二種方法不需要第一種方法需要你不是說了兩種嗎?
郭老師
07/26 07:39
你抵扣企業(yè)所得稅呀,你這是屬于接收虛開發(fā)票 對方不交你們得交房產(chǎn)稅
郭老師
07/26 07:53
你當(dāng)時沒有做成本嗎?你成本納稅調(diào)增 調(diào)增之后還是虧損的嗎? 不修改發(fā)票繳納之后也不允許抵扣
郭老師
07/26 08:19
我上面說的很明確 人家開了咨詢費的發(fā)票,他沒有給你提供咨詢,你收到發(fā)票抵扣不了,不管你交不交房產(chǎn)稅 你做的成本納稅調(diào)增了沒有?我問你的,你怎么都不回復(fù),沒調(diào)增就是抵扣了啊 抵扣了就不行 不允許抵扣 你們承擔(dān)房產(chǎn)稅,他不修改發(fā)票,那你納稅調(diào)增 后期再開讓他開獨立發(fā)票,沒有問題啊,可以啊,你別抵扣所得稅就行
郭老師
07/26 08:42
以前的不重新開發(fā)票的話,你需要納稅調(diào)增,然后你們補交房產(chǎn)稅 這個沒有問題 你準(zhǔn)備租賃合同,然后給稅務(wù)局那邊說一下,這個是租賃進來的
84784952
07/26 07:31
老師,賬務(wù)還需要調(diào)整嗎
84784952
07/26 07:36
哦。哎,我們這領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)時說不聽,現(xiàn)在稅務(wù)局查來了。對方本來要開具租賃發(fā)票,但是不給開,開成咨詢費。現(xiàn)在稅務(wù)局意思讓我們繳納房產(chǎn)稅。主要我們銷售有租賃,沒有進賬租賃,就認(rèn)為房產(chǎn)是我們自己的,其實是我們租賃的,對方不開具租賃發(fā)票
84784952
07/26 07:37
這個是不是我們還好處理一點,因為我們是小規(guī)模,不牽扯抵扣
84784952
07/26 07:41
嗯,其實不抵扣,也不需要繳納,我們是虧損的。那現(xiàn)在怎么處理老師
84784952
07/26 07:42
那我們繳納了,是不是發(fā)票就不需要作廢了
84784952
07/26 07:56
老師!這個問題重新說一下!我們從別人那里租賃了一個廠房,改造出租,她也從別人那租賃的,他們和對方簽的租賃,我領(lǐng)導(dǎo)和別人簽訂的是咨詢費合同,所以對方開咨詢服務(wù)費票。我說這個不行,他說先這樣,找來了再說,該補繳就補繳。合適一點
84784952
07/26 07:56
現(xiàn)在對方已經(jīng)開具了一年半的咨詢服務(wù)費,我意思按照稅務(wù)局要求,我們把這一年半房產(chǎn)稅繳納,后期協(xié)商重新簽訂合同,從簽訂合同日開始,讓他們開票開成租賃發(fā)票可以嗎。。。其實我感覺也不行?我們還好,他們本來是五個點租賃開成一個點,除了房產(chǎn)稅還有一增值稅是不,希望老師給我能出一個主意怎么處理
84784952
07/26 08:41
老師,我已經(jīng)抵扣所得稅了
84784952
07/26 08:41
但是,沒有抵扣增值稅,他們開的普票,我們也是小規(guī)模不需要抵扣
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