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問題已解決

老師,我想咨詢下,我剛剛接手了,一家賬,發(fā)現(xiàn)稅務(wù)申報(bào)的收入和賬上的收入不一樣,增值稅也不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)要怎么調(diào)整,賬怎么調(diào)

84785040| 提問時(shí)間:07/24 10:52
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,是因?yàn)槭裁丛虿灰粯恿?/div>
07/24 10:54
84785040
07/24 11:14
老師,麻煩你幫我看下,我這個(gè)賬有一筆24.75,因?yàn)檫@個(gè)數(shù)字導(dǎo)致稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)和賬上不一致,也不知道他這個(gè)為什么這么做,我該怎么調(diào)整哈
劉艷紅老師
07/24 11:17
實(shí)際是按開票申報(bào)的,是吧
84785040
07/24 11:18
是的,老師,那我這個(gè)24.75的賬應(yīng)該怎么調(diào)整,這樣保持稅務(wù)申報(bào)的和賬面一樣的哈
劉艷紅老師
07/24 11:20
意思就是差這個(gè)紅沖的24.75,如果是差這個(gè),把這個(gè)紅沖的做正數(shù)分錄就可以
84785040
07/24 11:23
目前就是差這筆金額,怎么做個(gè)正數(shù)粉分錄哈,這個(gè)我從賬上看因?yàn)橐郧暗臅?huì)計(jì)開的發(fā)票,做錯(cuò)了稅金導(dǎo)致的,但是為啥又一直滾到了25年搞不清楚
劉艷紅老師
07/24 11:26
你把這筆分錄拍我看下
84785040
07/24 11:35
老師,麻煩你幫我看下
劉艷紅老師
07/24 11:44
借:利潤分配-未分配 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)收賬款 這個(gè)就是沖的分錄
84785040
07/24 11:45
借方有2個(gè)科目?
劉艷紅老師
07/24 11:47
你這個(gè)是紅沖的,看錯(cuò)了 借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配 應(yīng)交稅費(fèi) 是這樣做的,做正數(shù)分錄
84785040
07/24 11:49
好的,謝謝老師,這樣調(diào)整完了,應(yīng)交稅費(fèi)科目余額就對(duì)上了對(duì)吧,那應(yīng)收往來這個(gè)客戶也對(duì)上了么
劉艷紅老師
07/24 11:50
是的,是的,就是這樣的
84785040
07/24 11:51
這個(gè)摘要怎么寫哈
84785040
07/24 11:53
不對(duì),這個(gè)稅額24.75怎么放到這個(gè)分錄里面去,貸方利潤分配未分配利潤和應(yīng)交稅費(fèi)分別放多少
劉艷紅老師
07/24 11:53
這個(gè)摘要寫調(diào)賬就可以了
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