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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好!我公司支付對(duì)方材料費(fèi)5萬(wàn)元,支付對(duì)方倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)2000元,貸款支付對(duì)方的,如何做會(huì)計(jì)分錄?



借:原材料 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
07/23 10:00

84784955 

07/23 10:03
老師好!對(duì)方的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)轉(zhuǎn)到對(duì)方的賬戶上了

84784955 

07/23 10:04
材料還沒(méi)有回來(lái),先預(yù)付對(duì)方了

文文老師 

07/23 10:06
借:預(yù)付賬款 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
