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問題已解決

老師,旅游行業(yè),差額開票,幫我寫一下收入和成本的會計分錄

84785036| 提問時間:07/22 08:44
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
差額征稅的會計分錄: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 ?????? 應交稅費-增值稅-簡易計稅 發(fā)生成本費用時: 借:主營業(yè)務成本等, 貸:銀行存款等。 本地申報時差額征收抵減稅: 借:應交稅費-增值稅-簡易計稅 ? 貸:主營業(yè)務成本等。
07/22 08:46
84785036
07/22 08:53
差額征稅的會計分錄: 借:銀行存款 19370 貸:主營業(yè)務收入 163142.42 應交稅費-增值稅-簡易計 55.58,老師分錄我會寫,主要想看看帶進去的數(shù)字是這么寫嗎
84785036
07/22 08:54
借:主營業(yè)務成本 4200 貸:銀行存款 4200
家權老師
07/22 08:56
你都已經(jīng)差額開票了。那么取得發(fā)票就不再抵減增值稅了。直接就是差額那個增值稅
84785036
07/22 08:56
借:應交稅費-增值稅-銷項稅額抵減273.74 貸:主營業(yè)務成本273.74
84785036
07/22 08:58
就是沒有銷項稅額減這步了是嗎
家權老師
07/22 08:59
借:銀行存款 19370 貸:主營業(yè)務收入 163142.42 應交稅費-增值稅-簡易計 55.58 直接做這步就行,你是差額開票。 如果是差額征收才需要做 本地申報時差額征收抵減稅: 借:應交稅費-增值稅-簡易計稅 ? 貸:主營業(yè)務成本等。
84785036
07/22 13:19
老師,借:銀行存款 19370 貸:主營業(yè)務收入 163142.42 應交稅費-增值稅-簡易計 55.58,那來成本票我做分錄借:主營業(yè)務成本 4200 貸:銀行存款 4200,一個月下來要是成本大于要抵的稅怎么做分錄
家權老師
07/22 14:15
成本大于要抵的增值稅很正常哈,本身增值稅就小
84785036
07/22 14:26
那分錄怎么寫,我看賬,按差額開的票,銷項稅額是696.78元,費用:273206.04,主營業(yè)務收入:204496.22,最后怎么處理賬務
家權老師
07/22 14:27
就是前邊正常做分錄,沒有別的分錄哈。差額開票直接按發(fā)票上的稅金交
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