問題已解決
老師,職工教育經(jīng)費可不可以不計提,在實際發(fā)生時再做帳務(wù)處理,稅前按扣除比例扣除。



你好,可以的,操作沒問題。
07/21 14:14

宋生老師 

07/21 14:20
你好,你可以直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支。

宋生老師 

07/21 14:24
你好,跨年的,應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整。

宋生老師 

07/21 14:25
你好,你可以用利潤分配-未分配利潤科目調(diào)整

宋生老師 

07/21 14:29
你好,這個沒關(guān)系,直接結(jié)轉(zhuǎn)。

宋生老師 

07/21 14:33
你好,這個你要找軟件服務(wù)商了。老師對這個不擅長。

84784971 

07/21 14:19
老師,應(yīng)付職工薪酬帳面借方有余額,是以前年度未計提己發(fā)放的,怎么把帳調(diào)平了,小企業(yè)會計準則。

84784971 

07/21 14:23
老師,可不可以今年補計提借:銷售費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,減少本月和本年的利潤。

84784971 

07/21 14:25
老師是小企業(yè)會計準則

84784971 

07/21 14:28
老師,之前本年利潤未結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配-未分配利潤,這種情況怎么調(diào)平呢。

84784971 

07/21 14:32
老師,用的軟件好像不能自動結(jié)轉(zhuǎn),怎么把它調(diào)一下呢。
