問題已解決
你好,老師,給我一份工會的賬務(wù)處理流程



您好,比如
收到企業(yè)撥繳經(jīng)費:
借:銀行存款
貸:撥繳經(jīng)費收入
開展職工活動支付費用:
借:職工活動支出—文體活動
貸:銀行存款
07/21 12:08

劉艷紅老師 

07/21 12:09
賬務(wù)處理流程
1. 原始憑證審核
2.記賬憑證編制
3登記會計賬簿

84785033 

07/21 12:10
不是企業(yè),是政府工會

劉艷紅老師 

07/21 12:11
是要整套的會計分錄,是吧

84785033 

07/21 12:11
是的,政府工會的

劉艷紅老師 

07/21 12:12
好的,我找找看,有就發(fā)你哈

劉艷紅老師 

07/21 12:16
收到會員會費
財務(wù)會計:
借:銀行存款
貸:會費收入
預(yù)算會計:
借:資金結(jié)存——貨幣資金
貸:資金收入——會費收入
2. 購買辦公用品(支付現(xiàn)金)
財務(wù)會計:
借:業(yè)務(wù)支出——辦公費
貸:庫存現(xiàn)金
預(yù)算會計:
借:行政支出——辦公費
貸:資金結(jié)存——貨幣資金
3. 發(fā)放節(jié)日慰問品
財務(wù)會計:
借:職工活動支出——慰問費
貸:銀行存款
預(yù)算會計:
借:事業(yè)支出——慰問費
貸:資金結(jié)存——貨幣資金
4. 收到上級工會撥款
財務(wù)會計:
借:銀行存款
貸:上級補助收入
預(yù)算會計:
借:資金結(jié)存——貨幣資金
貸:資金收入——上級補助收入
5. 計提固定資產(chǎn)折舊
財務(wù)會計:
借:業(yè)務(wù)支出——折舊費
貸:累計折舊
預(yù)算會計:不處理(預(yù)算會計不計提折舊)
6. 年末結(jié)轉(zhuǎn)收支
財務(wù)會計:
借:會費收入、上級補助收入等(收入類科目)
貸:累計結(jié)余
借:累計結(jié)余
貸:職工活動支出、業(yè)務(wù)支出等(費用類科目)
預(yù)算會計:
借:資金收入——會費收入、上級補助收入等
貸:資金結(jié)存——累計結(jié)余
借:資金結(jié)存——累計結(jié)余
貸:行政支出、事業(yè)支出等(預(yù)算支出類科目)
