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問題已解決

你好,老師,給我一份工會的賬務(wù)處理流程

84785033| 提問時間:07/21 12:04
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,比如 收到企業(yè)撥繳經(jīng)費: 借:銀行存款 貸:撥繳經(jīng)費收入 開展職工活動支付費用: 借:職工活動支出—文體活動 貸:銀行存款
07/21 12:08
劉艷紅老師
07/21 12:09
賬務(wù)處理流程 1. 原始憑證審核 2.記賬憑證編制 3登記會計賬簿
84785033
07/21 12:10
不是企業(yè),是政府工會
劉艷紅老師
07/21 12:11
是要整套的會計分錄,是吧
84785033
07/21 12:11
是的,政府工會的
劉艷紅老師
07/21 12:12
好的,我找找看,有就發(fā)你哈
劉艷紅老師
07/21 12:16
收到會員會費 財務(wù)會計: 借:銀行存款 貸:會費收入 預(yù)算會計: 借:資金結(jié)存——貨幣資金 貸:資金收入——會費收入 2. 購買辦公用品(支付現(xiàn)金) 財務(wù)會計: 借:業(yè)務(wù)支出——辦公費 貸:庫存現(xiàn)金 預(yù)算會計: 借:行政支出——辦公費 貸:資金結(jié)存——貨幣資金 3. 發(fā)放節(jié)日慰問品 財務(wù)會計: 借:職工活動支出——慰問費 貸:銀行存款 預(yù)算會計: 借:事業(yè)支出——慰問費 貸:資金結(jié)存——貨幣資金 4. 收到上級工會撥款 財務(wù)會計: 借:銀行存款 貸:上級補助收入 預(yù)算會計: 借:資金結(jié)存——貨幣資金 貸:資金收入——上級補助收入 5. 計提固定資產(chǎn)折舊 財務(wù)會計: 借:業(yè)務(wù)支出——折舊費 貸:累計折舊 預(yù)算會計:不處理(預(yù)算會計不計提折舊) 6. 年末結(jié)轉(zhuǎn)收支 財務(wù)會計: 借:會費收入、上級補助收入等(收入類科目) 貸:累計結(jié)余 借:累計結(jié)余 貸:職工活動支出、業(yè)務(wù)支出等(費用類科目) 預(yù)算會計: 借:資金收入——會費收入、上級補助收入等 貸:資金結(jié)存——累計結(jié)余 借:資金結(jié)存——累計結(jié)余 貸:行政支出、事業(yè)支出等(預(yù)算支出類科目)
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