當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請問:23年收的服務(wù)費(fèi),當(dāng)時做 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)在他們查賬要發(fā)票,我們給開了普票,現(xiàn)在開這個普票怎么做?



借:利潤分配-未分配
貸:銀行存款
現(xiàn)在開發(fā)票
借:銀行存款
貸:利潤分配-未分配
07/20 15:37

84784954 

07/20 15:41
錢沒動,當(dāng)時按出庫單做收入,現(xiàn)在開票了,現(xiàn)在這個票做收入,做重復(fù)了,23年收錢是做過收入了

劉艷紅老師 

07/20 15:43
先前面的紅沖再做正數(shù),按我寫的分錄來就可以

84784954 

07/20 16:34
夸年收入 用以前年度損益調(diào)整可以嗎

84784954 

07/20 16:36
動銀行存款、老板看不董 、又該問怎么銀行存款怎么一加、又減去了。

劉艷紅老師 

07/20 16:36
你們?nèi)绻瞧髽I(yè)準(zhǔn)則就可以

84784954 

07/20 17:18
不是,小微企業(yè)

劉艷紅老師 

07/20 17:19
小企業(yè)準(zhǔn)則就按我上面寫的來做,但這個并不影響,只是調(diào)賬需要
