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問題已解決

老師,去年2月收到的政府撥付基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金,收到時, 借:銀行存款 貸:遞延收益,現(xiàn)在工程建設(shè)項目即將完工,是不是就要按月攤銷?借:遞延收益 貸:其他收益,匯算清繳怎么處理?

84785031| 提問時間:07/17 15:46
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歲月靜好老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師,二級建造師
同學(xué)你好,你的按月攤銷的分錄是正確的。這個政府撥付資金是征稅的還是不征稅的?
07/17 15:48
84785031
07/17 15:58
提供不了不征稅資料,按不征稅算
歲月靜好老師
07/17 16:01
征稅不需要提供資料,不征稅才需要提供。你是說反了嗎?
84785031
07/17 16:03
是的,按征稅算,發(fā)錯了
歲月靜好老師
07/17 16:06
嗯,按征稅算,在你收到款項當(dāng)期沒有做為收入納稅吧。那每期攤銷入利潤后,正常納稅,匯算清繳不需要特殊處理。
84785031
07/17 16:23
好像記得稅法規(guī)定需要一次性納稅調(diào)增
歲月靜好老師
07/17 16:32
嗯,是有這么一條規(guī)定。收到款項當(dāng)年作為收入交稅。以后會計上逐月作為收入時,再做納稅調(diào)減。 疫情之后,你們當(dāng)?shù)赜幸?guī)定:可以不作為一次性收入,而是和會計一樣同步交稅即可。有這個嗎?
84785031
07/17 16:53
這個文件可以幫找一下嗎
歲月靜好老師
07/17 16:56
這就是企業(yè)所得稅法里的內(nèi)容,那文件內(nèi)容太多了。你網(wǎng)搜一下吧。如果你當(dāng)?shù)貨]有可以不計入一次性規(guī)定,那你要調(diào)24年報表的。
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