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繞了幾個彎哈哈,這個稅費是國內(nèi)企業(yè)自行承擔的,這樣填對不對?印花稅第三度季報時再交嗎?
07/17 15:24

84784999 

07/17 15:25
如圖所示

84784999 

07/17 15:54
合同金額應該是25056.78元嗎?所得稅在哪代扣代繳?。?/div>

84784999 

07/17 16:08
找到了,老師這樣填對的嘛,好像是根據(jù)結(jié)果倒推填的

84784999 

07/17 16:13
沒事老師,辛苦了,我這填的沒錯吧,第一次弄這個代扣代繳

84784999 

07/17 16:36
我也暈了,就倒推著填吧,增值稅提示了這個不能申報要怎么改呀?

84784999 

07/17 16:38
問的怎么沒顯示,我也暈了,倒推著填的,增值稅出現(xiàn)了這個,怎么弄呀?

apple老師 

07/17 15:23
同學你好,平臺推送過來了,

apple老師 

07/17 15:34
印花稅,對的,在第3季度交就行
增值稅與 所得稅,如果你們承擔是,
是這樣算的
對方到手=22551.1
稅局
不含稅金額=22551.1/(1-10%)=25056.78
含稅金額=25056.78 *1.06=26560.18

apple老師 

07/17 15:36
所以,應交增值稅=26560.18*0.06=1503.41
應交所得稅=25056.78*0.1=2505.68

apple老師 

07/17 15:54
上一個答疑畫面,你還能看到嗎,
中間,我拍了一個照片的,

apple老師 

07/17 15:55
對的,合同金額是25056.78 ,且說明,是由你們公司承擔所得稅與 增值稅

apple老師 

07/17 16:12
對的,就是這個表,
我上面寫錯了,天氣太熱了,人暈暈的,請見諒
應填寫含稅金額=26560.18

apple老師 

07/17 16:12
對的,就是這個表,
我上面寫錯了,天氣太熱了,人暈暈的,請見諒。
合同備案時,
應填寫含稅金額=26560.18

apple老師 

07/17 16:13
交稅時,
填寫不含稅金額=25056.77

apple老師 

07/17 16:14
對的,同學,
填寫的正確。

apple老師 

07/17 16:38
這個得意思就是說。你家的增值稅稅目沒有這項。
要到稅局柜臺 把稅目增加進來。否則交不了稅

