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84784999| 提問時間:07/17 15:22
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84784999
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
繞了幾個彎哈哈,這個稅費是國內(nèi)企業(yè)自行承擔的,這樣填對不對?印花稅第三度季報時再交嗎?
07/17 15:24
84784999
07/17 15:25
如圖所示
84784999
07/17 15:54
合同金額應該是25056.78元嗎?所得稅在哪代扣代繳?。?/div>
84784999
07/17 16:08
找到了,老師這樣填對的嘛,好像是根據(jù)結(jié)果倒推填的
84784999
07/17 16:13
沒事老師,辛苦了,我這填的沒錯吧,第一次弄這個代扣代繳
84784999
07/17 16:36
我也暈了,就倒推著填吧,增值稅提示了這個不能申報要怎么改呀?
84784999
07/17 16:38
問的怎么沒顯示,我也暈了,倒推著填的,增值稅出現(xiàn)了這個,怎么弄呀?
apple老師
07/17 15:23
同學你好,平臺推送過來了,
apple老師
07/17 15:34
印花稅,對的,在第3季度交就行 增值稅與 所得稅,如果你們承擔是, 是這樣算的 對方到手=22551.1 稅局 不含稅金額=22551.1/(1-10%)=25056.78 含稅金額=25056.78 *1.06=26560.18
apple老師
07/17 15:36
所以,應交增值稅=26560.18*0.06=1503.41 應交所得稅=25056.78*0.1=2505.68
apple老師
07/17 15:54
上一個答疑畫面,你還能看到嗎, 中間,我拍了一個照片的,
apple老師
07/17 15:55
對的,合同金額是25056.78 ,且說明,是由你們公司承擔所得稅與 增值稅
apple老師
07/17 16:12
對的,就是這個表, 我上面寫錯了,天氣太熱了,人暈暈的,請見諒 應填寫含稅金額=26560.18
apple老師
07/17 16:12
對的,就是這個表, 我上面寫錯了,天氣太熱了,人暈暈的,請見諒。 合同備案時, 應填寫含稅金額=26560.18
apple老師
07/17 16:13
交稅時, 填寫不含稅金額=25056.77
apple老師
07/17 16:14
對的,同學, 填寫的正確。
apple老師
07/17 16:38
這個得意思就是說。你家的增值稅稅目沒有這項。 要到稅局柜臺 把稅目增加進來。否則交不了稅
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