問題已解決
老師,因為我們公司前面更換了幾個會計,導(dǎo)致財務(wù)數(shù)據(jù)混亂,可以說就是爛賬,應(yīng)收應(yīng)付一大堆,還有待認(rèn)證也對不上,這要怎么處理呢



你好,這個是很多會計面臨的問題,說實話,沒有完美的辦法,你只能慢慢去核對。一個星期去核對幾個科目,這樣子去操作。
07/16 10:19

老師,因為我們公司前面更換了幾個會計,導(dǎo)致財務(wù)數(shù)據(jù)混亂,可以說就是爛賬,應(yīng)收應(yīng)付一大堆,還有待認(rèn)證也對不上,這要怎么處理呢
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