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問題已解決

老師,請問我們經(jīng)營蔬菜批發(fā),從農(nóng)戶那里購入時(shí),我們自己開的收購發(fā)票。我們賣蔬菜是免稅的,請問收購發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎,

84785028| 提問時(shí)間:07/15 23:03
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是不能的,因?yàn)槟銈冮_出去是免稅的
07/15 23:04
84785028
07/15 23:05
老師,但是我收購是有進(jìn)項(xiàng)的,這個(gè)進(jìn)賬不能用了嗎
小鎖老師
07/15 23:06
對這個(gè)的話是不能用的。
84785028
07/15 23:10
老師,請問如果這樣的話,我還需要對收購發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的處理嗎
小鎖老師
07/15 23:13
那個(gè)是不需要轉(zhuǎn)出的,您好
84785028
07/15 23:14
**二、實(shí)操處理方式** #### **情形1:全部銷售均免稅(100%蔬菜免稅)** - **進(jìn)項(xiàng)稅全額轉(zhuǎn)出**: 所有收購發(fā)票對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅均不得抵扣,需在申報(bào)時(shí)**做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出**。 **會(huì)計(jì)分錄**: ``` 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) ``` #### **情形2:兼營免稅蔬菜 + 應(yīng)稅業(yè)務(wù)(如配送服務(wù))** - **按比例分?jǐn)傔M(jìn)項(xiàng)稅**: ``` 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 = 總進(jìn)項(xiàng)稅 × (應(yīng)稅銷售額 ÷ 總銷售額) ``` **案例**: > 某月收購蔬菜取得收購發(fā)票,按
84785028
07/15 23:15
老師,我為什么在網(wǎng)上看到這樣的操作,對嗎
小鎖老師
07/15 23:15
前邊那個(gè),看到了嗎啊
84785028
07/15 23:16
看到了,只是在網(wǎng)上看到這個(gè),所以想再請教一下
小鎖老師
07/15 23:16
這種因?yàn)槟愠鍪置舛?,所以進(jìn)項(xiàng)不抵扣,這個(gè)就行的
84785028
07/15 23:18
但是,老師,如果我是涉及到配送+免稅蔬菜銷售,那我取得那個(gè)收購發(fā)票進(jìn)賬也不能抵配送的增值稅嗎
小鎖老師
07/15 23:20
不能,他不是一個(gè)業(yè)務(wù) ,抵扣是存在風(fēng)險(xiǎn)的
84785028
07/15 23:21
好的,老師,謝謝,再問下,配送稅率多少
小鎖老師
07/15 23:23
一般納稅人的胡是9個(gè)點(diǎn)的
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