問題已解決
老師,不太明白進(jìn)項(xiàng)稅額留抵的時(shí)候不做會(huì)計(jì)憑證,在下一月做賬,怎么做



根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
應(yīng)用舉例:
1月
進(jìn)項(xiàng)10,銷項(xiàng)5,5-10=-5, 留抵5不做處理
2月
進(jìn)項(xiàng)12,銷項(xiàng)25,應(yīng)交稅金=25-12-5=8
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 8
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 8
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅8
貸:銀行存款8
07/14 15:26

84784986 

07/14 15:31
老師,留抵的時(shí)候不做處理,那次月需要交稅的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 8,這一步和上個(gè)月的沒有科目相對(duì)應(yīng)呀,在次月的時(shí)候憑空多出來(lái)這一步嗎

家權(quán)老師 

07/14 15:34
次月計(jì)算出要交稅才做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。計(jì)算出是留底稅還是不結(jié)轉(zhuǎn)

84784986 

07/14 15:38
老師明白了,謝謝

家權(quán)老師 

07/14 15:40
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
