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問(wèn)題已解決

去年8月出口一臺(tái)設(shè)備,到期的增值稅申報(bào)表見(jiàn)下圖,現(xiàn)在要做出口退稅申請(qǐng),在本身申報(bào)表中要怎么填寫(xiě)?(逾期申報(bào))

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:07/14 13:28
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
逾期申報(bào)出口退稅分情況: 有合理理由:聯(lián)系主管稅局,提交報(bào)關(guān)單、合同等資料,按稅局指引填《出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報(bào)明細(xì)表》《匯總表》,錄入出口信息(報(bào)關(guān)單、離岸價(jià)等)。 無(wú)合理理由:視同內(nèi)銷(xiāo),一般納稅人將銷(xiāo)售額填申報(bào)表附列資料(一)“未開(kāi)具發(fā)票” 欄(按適用稅率提銷(xiāo)項(xiàng)稅 ),沖減前期已報(bào) “免抵退出口銷(xiāo)售額”。
07/14 13:30
84784947
07/14 13:41
現(xiàn)在稅務(wù)讓提交上述資料我這邊補(bǔ)申報(bào)免抵退稅,增值稅申報(bào)表要怎么填?免抵退銷(xiāo)售額在去年八月的增值稅主表已經(jīng)提現(xiàn),其他無(wú)任何有關(guān)免抵退數(shù)據(jù)。
樸老師
07/14 13:42
同學(xué)你好 填寫(xiě)免抵退收入就可以了
84784947
07/14 13:53
針對(duì)這個(gè)免抵退稅收入我們需要繳納印花稅嗎?交的話(huà)怎么填?
樸老師
07/14 13:54
收入要交印花稅 按這個(gè)收入金額來(lái)交
84784947
07/14 14:08
附加稅的名稱(chēng)是什么?
84784947
07/14 14:10
具體這個(gè)免抵退稅收入填哪個(gè)表?哪一行?之前沒(méi)操作過(guò),辛苦老師
樸老師
07/14 14:15
稅金及附加 印花稅先計(jì)提或者不計(jì)提都可以
84784947
07/14 14:23
具體這個(gè)免抵退稅收入填哪個(gè)表?哪一行?之前沒(méi)操作過(guò),辛苦老師
樸老師
07/14 14:24
出口退稅的填寫(xiě)第七行哦
84784947
07/14 14:31
是這個(gè)268469.51這一欄嗎?這是這臺(tái)出口設(shè)備的銷(xiāo)售額也是開(kāi)票額,去年8月就填寫(xiě)了,一直沒(méi)申請(qǐng)退稅,本屬期操作了免抵退稅申請(qǐng),預(yù)計(jì)退稅34901.04,這個(gè)三萬(wàn)多的退稅要怎么在本期增值稅申報(bào)表上申報(bào)?
樸老師
07/14 14:34
退稅你直接申請(qǐng)就可以了呀 之前申報(bào)了免抵退了不是嗎
84784947
07/14 14:39
之前沒(méi)有申請(qǐng)免抵退呢,只在去年8月當(dāng)期填了個(gè)免抵退辦法出口銷(xiāo)售額,之前申請(qǐng)的話(huà)提醒我下圖,我關(guān)心的是1、增值稅申報(bào)表上要怎么填?2、可以先提交免抵退稅額申請(qǐng)嗎?
樸老師
07/14 14:41
填附表一:在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》“免抵退稅” 列,填出口銷(xiāo)售額(開(kāi)票額)。 填主表:主表第 7 欄 “免、抵、退辦法出口銷(xiāo)售額” 填對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售額;若前期無(wú)留抵等特殊情況,預(yù)計(jì)退稅的 34901.04 元后續(xù)通過(guò)退稅系統(tǒng)流程處理,主表暫不直接體現(xiàn) “退稅額”(實(shí)際退稅后,抵減留抵或收到退稅款時(shí)再按規(guī)則反映 ),核心是先準(zhǔn)確錄入出口銷(xiāo)售額關(guān)聯(lián)欄次,同步提交免抵退稅申請(qǐng)即可。 簡(jiǎn)單說(shuō),附表一填出口銷(xiāo)售額,主表第 7 欄填對(duì)應(yīng)數(shù),走免抵退稅申請(qǐng)流程
84784947
07/14 14:51
現(xiàn)在是這么個(gè)情況:前兩張是去年做的增值稅申報(bào),最后一張是我現(xiàn)在要申請(qǐng)的退稅額,我要怎么填本期的增值稅表呢?
樸老師
07/14 14:54
附列資料(一):填 “免、抵、退辦法出口銷(xiāo)售額”,按實(shí)際出口額填對(duì)應(yīng)欄(本月 / 累計(jì) )。 附列資料(二):若有不得免征抵扣稅額,算好后填 “免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”(第 18 欄 ),同步到主表 “進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”(第 14 欄 )。 主表:“免、抵、退辦法出口銷(xiāo)售額”(第 7 欄 )與附列(一)一致;“免、抵、退應(yīng)退稅額”(第 15 欄 )填 34,901.04 元 。 退稅系統(tǒng):在出口退稅系統(tǒng)填《免抵退稅申報(bào)匯總表》,確保 “應(yīng)退稅額” 與主表第 15 欄一致 。
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