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老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉讓給其他公司時分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應收票據(jù)”科目,貸記“主營業(yè)務收入”科目,并同時貸記“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)背書轉讓給其他公司時,應當借記“應付賬款”科目,貸記“應收票據(jù)”科目,對嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。

84784947| 提問時間:07/13 19:37
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的,就是這么做的
07/13 19:40
84784947
07/13 19:45
電子承兌匯票啥時候確認收入
郭老師
07/13 19:58
你貨物發(fā)貨了之后,對方確認收貨了,就可以做收入,和你收到承兌沒有關系。
84784947
07/13 22:13
老師,現(xiàn)在才收到承兌匯票,問說是已經(jīng)開票了,之前是按開票確認收入都是借 應收賬款 貸 應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸 主營業(yè)務收入 開票金額與收到承兌匯票金額不一致,現(xiàn)在收到承兌匯票 分錄如下對嗎?借 應收票據(jù) 貸 應收賬款
郭老師
07/14 06:38
你好對的 是這么做的
描述你的問題,直接向老師提問
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