問題已解決
老師,兩賬合一需要注意什么問題呢



1. 明確合并基準日,確保數(shù)據(jù)時點統(tǒng)一;2. 全面清查差異,核對資產(chǎn)負債、收入成本等,追溯差異成因(如會計政策、計量方法不同);3. 規(guī)范調(diào)整流程,差異調(diào)整需有依據(jù)并留存憑證,避免隨意調(diào)賬;4. 關(guān)注稅務(wù)合規(guī),確保調(diào)整后稅費計算準確,與稅務(wù)記錄一致;
07/12 09:16

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07/12 09:22
我們現(xiàn)在一個用用友,一個用金碟,有些模塊操作都不一樣,現(xiàn)在內(nèi)賬上的一些操作稅賬上面都不需要,這種情況怎么辦?

宋生老師 

07/12 09:23
你好,這個沒關(guān)系,關(guān)鍵你要先確認以哪個賬套作為標準,或者你先確認期初數(shù),然后再以后就按照這個期初數(shù)來做這套賬就行了。

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07/12 09:32
比如內(nèi)賬現(xiàn)在有委外加工處理,稅賬上面沒有,因為這部分沒票稅賬不能做,現(xiàn)在合為一起了怎么弄?

宋生老師 

07/12 09:32
你好,這個合一的話就必須按照實際的業(yè)務(wù)來做

宋生老師 

07/12 09:33
,不管有沒有發(fā)票都要做。

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07/12 09:34
稅賬用的金碟,現(xiàn)在要用金碟,金碟沒委外加工的功能,讓軟件那邊開通就行了嗎

宋生老師 

07/12 09:36
你好,是的。你如果想簡單一點,直接在制造費用下面設(shè)置為外發(fā)加工就好了。
