當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請問小規(guī)模納稅人增值稅賬務(wù)處理是怎樣的???



借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
季末若不用交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
07/11 18:05

84784958 

07/11 18:29
入庫是全部入成本,不需要計(jì)稅哈

84784958 

07/11 18:42
還有,另外就是申報(bào)有誤,需補(bǔ)交稅,如何做賬?

文文老師 

07/12 09:19
補(bǔ)什么稅? 增值稅嗎?

84784958 

07/12 10:19
就是增值稅

文文老師 

07/12 10:26
收入也會增加 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

文文老師 

07/12 10:26
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款

84784958 

07/12 11:14
是去年的

文文老師 

07/12 11:17
更正申報(bào)去年的增值稅,補(bǔ)了增值稅 ?

84784958 

07/12 11:22
就是是去年4季度申報(bào)有誤,更正了需補(bǔ)交稅

文文老師 

07/12 11:26
借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

84784958 

07/12 14:04
是不是也可以通過以前年度損益啊

文文老師 

07/12 14:40
直接用未分配利潤即可,也是調(diào)整往年度

84784958 

07/12 14:59
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
你上面那個(gè)未分配利潤在貸方,但這樣的話,未分配利潤是在借方了呢

文文老師 

07/12 15:02
要同時(shí)增加收入的,不是單獨(dú)只增加增值稅

84784958 

07/12 15:54
是去年的收入,應(yīng)該在未分配利潤里吧

文文老師 

07/12 15:55
是,去年的收入, 在未分配利潤里

84784958 

07/12 17:37
那就不是增加收入,直接進(jìn)未分配利潤哦
