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問題已解決

您好,我們是村里的。首先我們是收到專項款,4月先支付一筆給安裝公司,同時安裝公司開票;5月再支付一筆給安裝公司,同時開票;6月安裝完成,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。最后專項幫扶款要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

84784984| 提問時間:07/11 14:26
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歲月靜好老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,初級會計師,二級建造師
您好,這是專款專用的吧。 收到 時, 借:銀行存款 貸:專項應付款 ——XX 項目幫扶款 付款時: 借:在建工程 ——XX 安裝工程 貸:銀行存款 完工: 借:固定資產(chǎn) ——XX 設備 / 設施 貸:在建工程 最后將 “專項應付款” 結(jié)轉(zhuǎn) 借:專項應付款 ——XX 項目幫扶款 貸:其他收益
07/11 14:31
84784984
07/11 14:32
請問其他收益的科目編碼是什么?我沒有找到這個科目
84784984
07/11 14:33
還是計入營業(yè)外收入?
歲月靜好老師
07/11 14:36
如果你賬里沒有這個科目 ,用營業(yè)外收入也可以。
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