問題已解決
您好,我們是村里的。首先我們是收到專項款,4月先支付一筆給安裝公司,同時安裝公司開票;5月再支付一筆給安裝公司,同時開票;6月安裝完成,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。最后專項幫扶款要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?



您好,這是專款專用的吧。
收到 時,
借:銀行存款
貸:專項應付款 ——XX 項目幫扶款
付款時:
借:在建工程 ——XX 安裝工程
貸:銀行存款
完工:
借:固定資產(chǎn) ——XX 設備 / 設施
貸:在建工程
最后將 “專項應付款” 結(jié)轉(zhuǎn)
借:專項應付款 ——XX 項目幫扶款
貸:其他收益
07/11 14:31

84784984 

07/11 14:32
請問其他收益的科目編碼是什么?我沒有找到這個科目

84784984 

07/11 14:33
還是計入營業(yè)外收入?

歲月靜好老師 

07/11 14:36
如果你賬里沒有這個科目 ,用營業(yè)外收入也可以。
