問題已解決
老師,收到上一年多繳企業(yè)所得稅,如何做賬務處理?



你是匯算清繳的時候收到的,對嗎?
07/10 09:44

84785029 

07/10 09:46
是的,老師,匯算清繳退的上一年的,一般納稅人

宋生老師 

07/10 09:47
退稅會計分錄
借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
貸:以前年度損益調整
同時結轉以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配-未分配利潤
實際收到退回的稅款時:
借:銀行存款
貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅

84785029 

07/10 09:48
收到,謝謝老師!

宋生老師 

07/10 09:50
你好,不用客氣的了。
