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問題已解決

老師您好,貿(mào)易有限公司收到兩張(非學(xué)歷教育服務(wù))員工的培訓(xùn)費(fèi)用專票兩張,要怎么做分錄呢,可以做進(jìn)項抵扣嗎?

84784959| 提問時間:07/09 18:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你可以計入借管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)
07/09 19:00
84784959
07/09 19:29
(非學(xué)歷教育服務(wù))員工的培訓(xùn)費(fèi)這個票可以抵扣嗎?老師,如果想開一張71萬多的收入票(還未開),已有42180.06(其中有7170.45為留底)的進(jìn)項稅額可抵扣,但老板這邊只想繳納5000多的增值稅,那是不是要補(bǔ)開進(jìn)項票,可以開嗎?
84784959
07/09 20:16
老師還在線嗎?
宋生老師
07/09 20:50
你好,可以開,但是要有足夠的進(jìn)項才行。 囨你這個培訓(xùn)服務(wù)開6%應(yīng)該也是夠抵扣了。 老師已經(jīng)下班了。
84784959
07/09 21:14
抱歉,幸苦老師,那怎么做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄呢?
84784959
07/09 21:15
這個培訓(xùn)費(fèi)算是員工福利,能抵扣嗎?問了同事說不能抵扣,因為屬于是員工福利,有點(diǎn)疑惑
84784959
07/09 21:20
然后老師,還有一張工程票未抵扣這張這樣做分錄對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項稅額 xxx 貸:預(yù)付賬款
宋生老師
07/09 21:33
如果是屬于福利性質(zhì),是不可以的 如果是職工教育性質(zhì),是可以的 你可以先計入待認(rèn)證進(jìn)項稅
84784959
07/10 15:12
老師,分錄是什么,福利性質(zhì)和職工教育性質(zhì)的
宋生老師
07/10 15:14
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi)/職工教育經(jīng)費(fèi)。 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)/職工教育經(jīng)費(fèi)
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