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問(wèn)題已解決

申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí),彌補(bǔ)了以前年度虧損,在賬務(wù)處理上需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?

84784962| 提問(wèn)時(shí)間:07/09 13:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
不需要。 企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損,是稅法層面的虧損彌補(bǔ)(基于匯算清繳調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額),僅影響當(dāng)期應(yīng)納稅額的計(jì)算,不涉及會(huì)計(jì)賬面損益的調(diào)整。 會(huì)計(jì)上,“以前年度虧損” 已通過(guò)當(dāng)年損益結(jié)轉(zhuǎn)至 “利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn)” 借方體現(xiàn),彌補(bǔ)過(guò)程無(wú)需額外做會(huì)計(jì)分錄,只需在申報(bào)時(shí)按稅法規(guī)定填報(bào)即可。
07/09 13:40
84784962
07/09 13:54
那填報(bào)表的時(shí)候,彌補(bǔ)以前年度虧損的金額,可以填“本年累計(jì)金額的利潤(rùn)總額”嗎?
樸老師
07/09 13:58
同學(xué)你好 這個(gè)自動(dòng)彌補(bǔ)虧損的
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