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問題已解決

老師,我們公司都是不準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資。幫看下這樣做賬務(wù)處理對(duì)不對(duì)? 計(jì)提: 借:管理費(fèi)用-工資6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-6000 繳納個(gè)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅30 貸:銀行存款-30 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 6000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 30 銀行存款 5970

84784974| 提問時(shí)間:07/09 11:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的,是這樣做相應(yīng)分錄的
07/09 11:18
84784974
07/09 11:20
個(gè)稅,我們是要扣回個(gè)人的喔,這樣做沒做吧
鄒老師
07/09 11:21
你好,是的,沒有錯(cuò)誤的。 第三個(gè)分錄,就從應(yīng)付工資里面扣掉了個(gè)人應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)的個(gè)稅金額了?
84784974
07/09 11:23
老師,能給我一份從計(jì)提工資,社保,個(gè)稅,從計(jì)提到繳納的分錄嗎?個(gè)人社保部份也由公司承擔(dān)的分錄?
鄒老師
07/09 11:25
你好 計(jì)提工資,社保,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資,社保 計(jì)提個(gè)人所得稅,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 繳納社保,借:應(yīng)付職工薪酬—社保,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分),貸:銀行存款 繳納個(gè)人所得稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅,貸:銀行存款 發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:銀行存款??
84784974
07/09 11:30
社保費(fèi)一定要通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡嗎?公司+個(gè)人部份都由公司自行承擔(dān)喔
鄒老師
07/09 11:31
你好,是的,是需要通過這個(gè)科目過渡的
84784974
07/09 11:38
以前都沒有計(jì)提,都是繳納社保費(fèi)后,直接做一筆: 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:銀行存款 按原來的應(yīng)付工資申報(bào)個(gè)稅,沒有扣個(gè)人的費(fèi)用 每年匯算的時(shí)候,我把屬個(gè)人部份納稅調(diào)增了
鄒老師
07/09 11:39
你好,是針對(duì)之前的回復(fù),還有什么疑問嗎??
84784974
07/09 11:40
我想問沒問通過應(yīng)付職工薪酬來過渡社??颇坑袥]問題
鄒老師
07/09 11:40
你好,有問題,賬務(wù)處理不規(guī)范??
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