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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
6月1日支付房租公司6—8月房租32700元,一個(gè)月是10900元(含稅)6月15日收到專票.不含稅30000,稅額2700,請(qǐng)問(wèn)支付房租和收到發(fā)票,到月底攤銷怎么入賬



你好,你6月借預(yù)付賬款,201800,管理費(fèi)用租金 10900,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額2700 貸銀行存款。
07/09 10:37

84785016 

07/09 14:43
支付,借:預(yù)付賬款—房租公司27000貸:銀行存款27000,收到發(fā)票,怎么入賬,月底攤銷怎么入賬

宋生老師 

07/09 14:44
你好,你不是付的3個(gè)月的?是付了2個(gè)多月的?

84785016 

07/09 14:48
付的3個(gè)月的付了32700

宋生老師 

07/09 14:50
你好,你先紅字憑證沖減預(yù)付的。
然后再按照我借預(yù)付賬款,21800,管理費(fèi)用租金 10900,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額2700 貸銀行存款。給你的憑證做。32700

84785016 

07/09 15:33
是當(dāng)月的,我直接更正了.收到發(fā)票,直接按照發(fā)票攤銷嗎,

宋生老師 

07/09 15:33
你好,是的,就是這樣了。

84785016 

07/09 15:38
預(yù)支付房租時(shí),借:預(yù)付賬款—房租公司32700貸:銀行存款32700,中旬收到發(fā)票,直接做賬到月底(按照攤銷入賬)借:管理費(fèi)用 房租10000,進(jìn)項(xiàng)稅額2700,貸:
應(yīng)付賬款12700,這樣的,后面兩個(gè)月攤銷直接是借,管理費(fèi)用 房租10000,貸應(yīng)付賬款10000,老師看一下對(duì)不對(duì)

宋生老師 

07/09 15:38
你好,可以的,可以這樣做

84785016 

07/09 15:41
不需要其他應(yīng)收款過(guò)度對(duì)吧

宋生老師 

07/09 15:43
你好,可以不用這個(gè)了。
