国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

老師,請問我上月掛賬的原材料金額是100,本月實付90,該怎么沖應(yīng)付賬款和成本

84785013| 提問時間:07/09 10:32
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
07/09 10:33
84785013
07/09 11:22
成本呢?需要沖減嗎?上月是按100提的成本
文文老師
07/09 11:24
銷售時,才結(jié)轉(zhuǎn)成本 的
84785013
07/09 11:25
原材料食材,當(dāng)時就根據(jù)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)的
文文老師
07/09 11:26
原材料食材,當(dāng)時就根據(jù)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn),那不用再結(jié)轉(zhuǎn)了
84785013
07/09 11:27
老師,這樣我付的90元,可是結(jié)轉(zhuǎn)了100元的成本
文文老師
07/09 11:29
這沒有關(guān)系的,付款與結(jié)轉(zhuǎn)成本沒關(guān)系
84785013
07/09 11:53
次月發(fā)票也是開的90
文文老師
07/09 11:56
是成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,還是發(fā)票開少了?
84785013
07/09 12:02
發(fā)票是根據(jù)付款金額走的
文文老師
07/09 12:05
那說明對方少開發(fā)票。剩余10元還要支付嗎?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取