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問題已解決

老師您好,開服務(wù)類的發(fā)票怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本

84785001| 提問時間:07/09 06:34
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
07/09 06:35
84785001
07/09 06:39
董老師,開服務(wù)類的發(fā)票昨天您說結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候結(jié)轉(zhuǎn)人工和社保,貸方的應(yīng)付職工薪酬和社保金額不又增加了嗎?相當(dāng)于沒給員工發(fā)工資
董孝彬老師
07/09 06:39
您好,歸集成本:將人工(工資、社保)、材料、外包費、設(shè)備折舊等費用先計入 勞務(wù)成本 科目(借方),對應(yīng)貸方科目為應(yīng)付職工薪酬、銀行存款、應(yīng)付賬款等。 2.結(jié)轉(zhuǎn)成本:當(dāng)開票確認收入時,將對應(yīng)的 勞務(wù)成本 轉(zhuǎn)入 主營業(yè)務(wù)成本 (借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本),確保成本與收入匹配,并符合稅務(wù)要求(如工資需有記錄,外包/材料費需發(fā)票)。 3.我們先歸集后結(jié)轉(zhuǎn),成本與收入同期確認,憑證合法(工資表、發(fā)票等)才能稅前扣除。
84785001
07/09 06:49
老師,每個月的應(yīng)付職工薪酬發(fā)放了貸方?jīng)]余額了,要結(jié)轉(zhuǎn)人工成本,那貸方應(yīng)付職工薪酬又有余額了,我搞不明白
董孝彬老師
07/09 06:51
您好,不是這么理解的,應(yīng)付工資這是負債,要看他的借方科目,也就是損益科目, 一、計提工資時 (社保計提:單位的計提,個人的不計提。) 1、計提工資 借:XX費用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計提社保(企業(yè)部分) 借:XX費用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位) 二、發(fā)放工資時 1、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款 3、上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
84785001
07/09 06:58
老師,我開人工的時候結(jié)轉(zhuǎn)工資和社保,應(yīng)付職工工資,社保貸方的余額額增加了,結(jié)轉(zhuǎn)多少增加多少
董孝彬老師
07/09 07:02
您好,我知道,現(xiàn)在我們不是在溝通這個服務(wù)收入對應(yīng)的成本么,哪些員工是參與這個的,他們的工資就是對應(yīng)的成本,也就是 借:主營或其他業(yè)務(wù)成本? ?貸:應(yīng)付工資 我們現(xiàn)在說的是借方,不是貸方應(yīng)付工資,
84785001
07/09 07:06
老師,做完分錄,查明細帳貸方的余額增加了,轉(zhuǎn)多少增加多少,老師正常嗎
董孝彬老師
07/09 07:07
您好,說的是應(yīng)付工資么,這個不存在結(jié)轉(zhuǎn)呀,這是負債,支付才把余額就少的
84785001
07/09 07:15
老師,資產(chǎn)負債表應(yīng)付職工薪酬負債也增加了這個做的對嗎?我認為結(jié)轉(zhuǎn)了人工成本,應(yīng)付職工薪酬為零了,我有點迷糊
董孝彬老師
07/09 07:16
您好,咱的理解不對哦,計提了工資,應(yīng)付工資就增加了,只有支付時才減少哦
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