問題已解決
老師,現(xiàn)在賬上有這么一個情況,就是進(jìn)項當(dāng)月未抵扣的放在了待抵扣進(jìn)項里面了,然后到下個月抵扣進(jìn)項時候結(jié)轉(zhuǎn)上個月待抵扣的進(jìn)項,今年查賬時候發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項在抵扣時候結(jié)轉(zhuǎn)少了,那這個賬怎么去調(diào)整呢?



借應(yīng)交稅費應(yīng)繳增漏值稅進(jìn)項,
貸應(yīng)交稅費待抵扣
07/08 19:41

84785000 

07/09 06:31
借應(yīng)交稅費應(yīng)繳增漏值稅進(jìn)項, 貸應(yīng)交稅費待抵扣
老師,這個漏字是要加的嗎?

郭老師 

07/09 06:37
沒有少
待抵扣就是二級科目

84785000 

07/09 07:32
應(yīng)繳增漏進(jìn)項這個漏字要加上嗎?

郭老師 

07/09 07:33
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額

郭老師 

07/09 07:34
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項,
貸應(yīng)交稅費待抵扣

84785000 

07/09 07:42
好的謝謝老師

郭老師 

07/09 07:46
不用客氣,工作愉快
