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問題已解決

請問如果1000元商品,平臺補貼100,給平臺開100元推廣服務(wù)發(fā)票6%,銷售金額應(yīng)該確認為多少?稅務(wù)怎么處理?

84784995| 提問時間:07/07 22:19
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
07/07 22:21
董孝彬老師
07/07 22:33
您好,收入確認1000元,含平臺補貼100元。消費者開900元發(fā)票,稅率13%;平臺補貼開100元發(fā)票,也按商品稅率13%開,不能按6%服務(wù)費稅率開,如果不是這樣需補稅差。合同需明確補貼為交易對價,避免 服務(wù)費 表述,留存交易憑證備查
84784995
07/07 23:11
平臺要求開服務(wù)費發(fā)票,如果開13%的票應(yīng)該開什么項目呢?
董孝彬老師
07/07 23:15
?您好,如果平臺要求開服務(wù)費發(fā)票但需按13%稅率開票,發(fā)票項目可選擇 促銷服務(wù)費 或 銷售支持服務(wù)費 等,明確與商品銷售相關(guān)。同時,合同中需注明補貼為交易對價的一部分,避免被認定為少繳增值稅。
84784995
07/07 23:20
謝謝老師
84784995
07/07 23:22
老師:怎么才能指定聯(lián)系你呢?
84784995
07/07 23:29
如果按13開票,增值稅申報表應(yīng)該填哪一行呢?
董孝彬老師
07/08 03:49
?您好,按13%稅率開票的服務(wù)費,在增值稅申報表 附列資料(一) 中填寫在 13%稅率 行次,銷售額填第9列,銷項稅額填第10列。
84784995
07/08 08:04
如果開13的服務(wù)費,是計入主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入?
董孝彬老師
07/08 08:05
您好,這個判斷是看我們實際運營情況了,每月都有的,金額還不少的,占比大,就是主營業(yè)務(wù) 收入,
84784995
07/08 10:09
老師:銷售一個商品1000,供應(yīng)商承諾返100,在采購時抵扣貨款。但供應(yīng)商在發(fā)票上未體現(xiàn)折扣金額,直接減少貨品進價,只在購銷合同上體現(xiàn)了商品原價。請問銷售收入金額怎么確定?成本價怎么確定?謝謝
董孝彬老師
07/08 10:11
稍等,我在開會 ,不好意思呀
董孝彬老師
07/08 10:55
?您好,銷售收入按實際收取的金額1000元確認;成本價按實際支付的金額900元確認(原價1000元減去供應(yīng)商返利100元)。我們讓供應(yīng)商在發(fā)票上體現(xiàn)折扣金額,若無法體現(xiàn),需在合同中明確返利性質(zhì)和金額,以降低稅務(wù)風(fēng)險。
84784995
07/08 14:11
發(fā)票上不能體現(xiàn)折扣,相當(dāng)于成本無票,匯算清繳時要調(diào)減成本,這個是長期大量的業(yè)務(wù),調(diào)減金額比較大,這個會不會引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險?
董孝彬老師
07/08 14:12
您好,無票是調(diào)增,不是調(diào)減哦,無票稅務(wù)不認的
84784995
07/08 14:24
我意思是例如商品銷售合同上進價是260,供貨商開票是直接開160(直接減去前期銷售返利100),入庫時按260 成本價入庫,其中100元無票,匯算清繳是調(diào)減成本,這樣行不行?
董孝彬老師
07/08 14:37
哦哦,這個行,我理解您的表達,就是稅法利潤比會計利潤多
84784995
07/08 15:53
這個是長期大量的業(yè)務(wù),調(diào)減金額比較大,這個會不會引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險?
董孝彬老師
07/08 15:59
您好,不會,稅法不認這個成本費用,我們已經(jīng)調(diào)整了,沒有少交稅就沒事
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