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問題已解決

老師我這個(gè)月申報(bào)著增值稅附表四上個(gè)月本期數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)了,但是主表預(yù)交數(shù)據(jù)填寫0,我準(zhǔn)備這個(gè)月報(bào)增值稅把預(yù)交的填寫進(jìn)去主表可以填寫正確的但是附表先寫不成怎么辦

84785021| 提問時(shí)間:07/07 17:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你已經(jīng)申報(bào)了嗎? 這個(gè)可以更正申報(bào)的
07/07 17:50
84785021
07/07 17:52
這個(gè)月可以更正嗎,附表預(yù)交稅款本期數(shù)是6月填寫錯(cuò)誤的,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)的
宋生老師
07/07 17:52
你好,你是說上個(gè)月申報(bào)錯(cuò)了是嗎
84785021
07/07 17:53
對(duì)上個(gè)月把附表填寫錯(cuò)了
宋生老師
07/07 17:53
你好,那就先更正上個(gè)月的。
84785021
07/07 17:54
直接這個(gè)月可以在電子稅務(wù)局更正嗎
宋生老師
07/07 18:01
你好,是的,直接在電子稅務(wù)局更正。
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