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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)問充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)的賬務(wù)處理怎么做,比如電費(fèi)還沒支付時(shí)就收到電力公司的電費(fèi)發(fā)票怎么做賬?



你好,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況,做相應(yīng)分錄,登記賬簿,出具報(bào)表就是了。
支付了電費(fèi),還沒有取得發(fā)票
借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?
07/05 10:29

84784967 

07/05 10:30
是沒支付就收到發(fā)票

鄒老師 

07/05 10:31
你好
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款??

84784967 

07/05 10:32
收到發(fā)票后,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款對(duì)吧

鄒老師 

07/05 10:32
你好,是付款的時(shí)候,才是做你提到的這個(gè)分錄??

84784967 

07/05 10:34
哦哦好的,謝謝老師,那再請(qǐng)問我6月12號(hào)支付了6月1號(hào)~6月10號(hào)的電費(fèi)2000元,沒有收到發(fā)票怎么寫分錄啊

鄒老師 

07/05 10:35
你好
借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
等收到了發(fā)票,在計(jì)入費(fèi)用核算?

84784967 

07/05 10:36
借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款可以嗎?

鄒老師 

07/05 10:36
你好,這樣也是可以的,雖然科目不同,但是? 是一個(gè)意思的?

84784967 

07/05 10:41
好的,老師,我是這樣做的。然后6月18號(hào)我又從云快充平臺(tái)提現(xiàn)了3700元的電費(fèi)到公司公賬(平臺(tái)后臺(tái)顯示這是5月29日到6月16日客戶通過掃碼支付到云快充平臺(tái)的電費(fèi)和服務(wù)費(fèi)),這個(gè)要怎么做賬呢?

鄒老師 

07/05 10:42
你好
借:銀行存款,貸:其他貨幣資金—某某平臺(tái)

84784967 

07/05 10:43
那什么時(shí)候把它轉(zhuǎn)化為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢?

鄒老師 

07/05 10:43
你好,對(duì)方充電的時(shí)候,就轉(zhuǎn)為? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??

84784967 

07/05 10:46
當(dāng)平臺(tái)收到電費(fèi)的時(shí)候是嗎?那我之前沒有做怎么辦,平臺(tái)收到的時(shí)候都是很多筆小金額的收入,我能不能在提現(xiàn)到公司公賬的時(shí)候一起做一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?

鄒老師 

07/05 10:49
你好,不是平臺(tái)收到款項(xiàng),而是對(duì)方充電的時(shí)候就做收入。
如果只是充值,還沒有實(shí)際充電,這個(gè)時(shí)候? 只是計(jì)入預(yù)收賬款核算的?

84784967 

07/05 10:51
應(yīng)該是對(duì)方充完電,開具發(fā)票之后,我做 借:其他貨幣資金-云快充平臺(tái) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-電費(fèi)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 是嗎?

鄒老師 

07/05 10:52
你好
收款的時(shí)候,借:其他貨幣資金,貸:預(yù)收賬款
對(duì)方充電的時(shí)候,借:預(yù)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

84784967 

07/05 11:32
我們這是充多少就付多少,充完電直接掃碼支付就可以了,不存在預(yù)付賬款吧

鄒老師 

07/05 11:34
你好,如果沒有提前付款,就可以不設(shè)置? 預(yù)付賬款? 科目?
