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問(wèn)題已解決

老師好,我不會(huì)報(bào)季度的印花稅,請(qǐng)問(wèn)怎么報(bào),我這里有購(gòu)銷(xiāo)合同,還有收入的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么申報(bào)

84784998| 提問(wèn)時(shí)間:07/04 18:02
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
07/04 18:03
董孝彬老師
07/04 18:07
您好,計(jì)稅依據(jù):購(gòu)銷(xiāo)合同按不含增值稅的合同金額;無(wú)合同按發(fā)票不含稅金額(部分地區(qū)需按核定比例),稅率 0.03%。 2.申報(bào)步驟: 登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入 財(cái)產(chǎn)和行為稅合并申報(bào) ; 稅源采集時(shí)選 買(mǎi)賣(mài)合同 ,填所屬季度、計(jì)稅金額等并保存; 返回合并申報(bào)頁(yè),勾選印花稅申報(bào),確認(rèn)稅額后繳款。 另外2022 年后稅目為 買(mǎi)賣(mài)合同 ,小微企業(yè)可能享減免,逾期申報(bào)需繳滯納金,留存資料備查。
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