問題已解決
老師進項發(fā)錯開錯了,需要轉(zhuǎn)出,怎么做會計分錄啊?



進項稅額最后去哪里啦?
07/04 16:47

家權老師 

07/04 16:46
借:原材料等 負數(shù)
貸:應付賬款 負數(shù)
應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)

家權老師 

07/04 16:48
就是減少本月抵扣的進項了,以后少付款

老師進項發(fā)錯開錯了,需要轉(zhuǎn)出,怎么做會計分錄啊?
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