問題已解決
老師您好,我們購買的蔬菜做實驗用的,蔬菜的稅額是免稅的,我應(yīng)該怎么做賬?這個稅額我們做賬要體現(xiàn)嗎?



你好,你買來可以做原材料,你們是一般納稅人人嗎?
07/04 14:28

84784983 

07/04 14:51
是的,我們是一般納稅人。

宋生老師 

07/04 14:52
你好,這個你可以借原材料,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸應(yīng)付賬款。

84784983 

07/04 14:54
老師發(fā)票上沒有稅額是免稅 的

宋生老師 

07/04 14:55
你好,是的,這個是計算抵扣

84784983 

07/04 14:57
老師比如我們開的發(fā)票4300怎么算稅額。當(dāng)月我們不抵扣。

宋生老師 

07/04 14:58
你好,這個是原材料4300*0.91
進(jìn)項稅4300*0.09
貸應(yīng)付賬款。

84784983 

07/04 15:27
老師這個稅額我們可以不用嗎?

宋生老師 

07/04 15:28
你好,可以的啊。你可以不抵扣。
