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問題已解決

老師,我上月進項大于銷項,留抵了2082.52,這個月進項小于銷項, 借:應交稅費—銷項稅165137.61 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅165137.61 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅30550.89 貸:應交稅費—進項稅30550.89 這個上月留抵的怎么做???

84784959| 提問時間:07/04 12:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
上一個月的留底在哪個科目里面掛著?應該再轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應交稅費應交增值稅銷項 應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費應交增值稅進項
07/04 12:04
84784959
07/04 12:21
上個月是沒有做的,這個月補行嗎?該怎么補呢?
84784959
07/04 12:23
借:應交稅費—未交增值稅2082.52 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出2082.52 是這樣嗎
郭老師
07/04 12:26
可以的,你只有一個進項稅,沒有銷項嗎?是的話,把未交增值稅改成轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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