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問題已解決

收到進項稅,如果沒有銷項,就可以不進行勾選進項抵扣,等到有銷項再點進行勾選,可以這樣做吧?

84785044| 提問時間:07/04 09:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,是的,可以的了。
07/04 09:02
84785044
07/04 09:03
沒有勾選進項稅,增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人)里的進項稅就是0,對吧?
宋生老師
07/04 09:06
你好,是的,就是這樣子的。
84785044
07/04 09:08
收到進項,不超過一年都隨時都可以進行勾選,超過一年的沒勾選就不能進行勾選抵扣了?
宋生老師
07/04 09:09
你好,沒有這樣的規(guī)定了。 這個是很久之前的規(guī)定
84785044
07/04 09:11
進項一年內(nèi)沒勾選的,超過一年的都能進行勾選?操作流程是不是比一年內(nèi)的不同?
宋生老師
07/04 09:11
你好是的,現(xiàn)在都能21年開始。現(xiàn)在的操作都是一樣的,不分一年前還是一年后。
84785044
07/04 09:15
收到進項稅,做賬:借:應交增值稅-進項稅額?勾選抵扣時做會計分錄?交增值稅進怎樣做會計分錄
宋生老師
07/04 09:16
你好,。比如你買材料的時候借原材料。應交稅費,應交增值稅待認證進項稅貸,應付賬款。 然后認證的時候,借,應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,應交稅費,應交增值稅待認證進項稅。
84785044
07/04 10:34
買材料的時候: 借:原材料 借:應交稅費-增值稅-待認證進項稅 貸:應付賬款。 然后認證的時候: 借:應交稅費,增值稅-應交進項稅額 貸:應交稅費-增值稅-待認證進項稅。 最后交增值稅時: 借:應交稅費-增值稅-已交稅金 貸:應交稅費,增值稅-應交進項稅額 借:應交稅費-增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-增值稅-已交稅金 是這樣做分錄嗎?
宋生老師
07/04 10:35
你最后,借銷項,貸進項,貸未交 然后借未交,貸銀行存款。
84785044
07/04 11:05
買材料的時候: 借:原材料10000 借:應交稅費-增值稅-待認證進項稅1300 貸:應付賬款11300 然后認證的時候: 借:應交稅費,增值稅-應交進項稅額1300 貸:應交稅費-增值稅-待認證進項稅1300 最后交增值稅時: 借:應交稅費-增值稅-已交稅金1300 貸:應交稅費,增值稅-應交進項稅額1300 借:應交稅費-增值稅-銷項稅2500 貸:應交稅費-增值稅-已交稅金1300 貸:應交稅費-增值稅-未交稅金1200 借:應交稅費-增值稅-未交稅金1200 貸:銀行存款1200 一套流程是這樣做分錄嗎?
宋生老師
07/04 11:06
你不要寫已交稅金,已交稅金當月交當月的才會有。
84785044
07/04 11:12
買材料的時候: 借:原材料10000 借:應交稅費-增值稅-待認證進項稅1300 貸:應付賬款11300 然后認證的時候: 借:應交稅費,增值稅-應交進項稅額1300 貸:應交稅費-增值稅-待認證進項稅1300 最后: 借:應交稅費-增值稅-銷項稅2500 貸:應交稅費-增值稅-應交進項稅額1300 貸:應交稅費-增值稅-未交稅金1200 當月交增值稅時: 借:應交稅費-增值稅-未交稅金1200 貸:銀行存款1200 一套流程那是這樣做分錄嗎? 不是的話,你按流程全部寫一下,我才清楚
宋生老師
07/04 11:13
對,這次對了的了。就是這樣
84785044
07/04 11:22
應交稅費-增值稅-應交進項稅額1300改為應交稅費-增值稅-應交進項稅額這樣是不更適合一些? 買材料的時候: 借:原材料10000 借:應交稅費-增值稅-待認證進項稅1300 貸:應付賬款11300 然后認證的時候: 借:應交稅費,增值稅-已認證進項稅額1300 貸:應交稅費-增值稅-待認證進項稅1300 最后: 借:應交稅費-增值稅-銷項稅2500 貸:應交稅費-增值稅-已認證進項稅額1300 貸:應交稅費-增值稅-未交稅金1200 當月交增值稅時: 借:應交稅費-增值稅-未交稅金1200 貸:銀行存款1200 一套流程那是這樣做分錄嗎?
宋生老師
07/04 11:23
你好,就是進項稅額,沒有已認證。除非你自己想自己設置。會計上沒有這個
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