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問(wèn)題已解決

老師你好,我暫時(shí)不彌補(bǔ)以前年度虧損,這里是默認(rèn)了要彌補(bǔ)虧損啊,我已經(jīng)計(jì)提了企業(yè)所得稅了,怎么才能不彌補(bǔ)以前年度虧損呢

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:07/03 10:04
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
這個(gè)是自動(dòng)的 要彌補(bǔ)的哦 如果現(xiàn)在交了,匯算清繳退稅有風(fēng)險(xiǎn)
07/03 10:06
84784955
07/03 10:07
老板讓這個(gè)季度交企業(yè)所得稅,那怎么弄呢
樸老師
07/03 10:13
和老板說(shuō)一下不交哦
84784955
07/03 10:15
那彌補(bǔ)以前年度虧損這部分的分錄怎么寫呢
樸老師
07/03 10:17
這個(gè)不做分錄的哦 結(jié)轉(zhuǎn)損益自動(dòng)就彌補(bǔ)了
84784955
07/03 10:34
上年虧損95443.17,把這部分彌補(bǔ)完了有利潤(rùn)了再交企業(yè)所得稅是吧
樸老師
07/03 10:41
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦
84784955
07/03 10:54
老板非要這個(gè)季度交企業(yè)所得稅,我按照老板的要求調(diào)完了要交企業(yè)所得稅1158.34,那企業(yè)所得稅就按照1158.34計(jì)提對(duì)嗎
84784955
07/03 10:56
我剛剛已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,報(bào)完稅也交了這1158.34的稅款了,忘記計(jì)提這部分所得稅費(fèi)用了,怎么弄呢
樸老師
07/03 10:56
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
84784955
07/03 11:01
我剛剛已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,報(bào)完稅也交了這1158.34的稅款了,忘記計(jì)提這部分所得稅費(fèi)用了,怎么弄呢
樸老師
07/03 11:04
同學(xué)你好 反結(jié)帳回去補(bǔ)計(jì)提
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