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問題已解決

我上月做了未開票收入的發(fā)票是借應(yīng)收賬款在貸主營業(yè)務(wù)收入未開票,應(yīng)交稅費(fèi)。然后這月開票了,我直接做了分錄借主營業(yè)務(wù)收入未開票,貸主營業(yè)務(wù)收入開票。這樣可以嗎?

84784993| 提問時(shí)間:07/02 17:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是可以直接這樣調(diào)整的。 也可以 把之前的無票收入分錄紅沖,然后做開票收入的分錄
07/02 17:01
84784993
07/02 17:02
一般做哪種分錄好呀,我做的是上面那一種。
鄒老師
07/02 17:02
你好,看個(gè)人喜好,都是可以的(方法不同,結(jié)果是一樣的 )
84784993
07/02 17:03
好的,了解了。那我就是寫摘要的時(shí)候怎么寫就是需要寫上是上個(gè)月那張憑證號(hào)對(duì)應(yīng)嗎?
鄒老師
07/03 08:23
你好,摘要怎么寫 沒有統(tǒng)一規(guī)定,能簡明扼要的描述業(yè)務(wù)發(fā)生情況就可以了。 比如? 調(diào)整某某月份第多少號(hào)憑證??
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