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問題已解決

老師你好!稽查局稽查后讓補交增值稅,稅款直接行程不讓改申報表,稅款已通過電子稅務局劃款繳納,這期又讓把這個增值稅做進項稅額轉出,這分錄怎么記呢

84785036| 提問時間:07/02 10:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你是查出來進項有問題,然后直接繳納了稅款。你沒有申報的話,在哪里繳納的? 這個是以前年度的話,借以前年度損益調整 貸應交稅費應交增值稅進項轉出, 借應交稅費應交增值稅進項轉出 貸應交稅費查補稅款, 借應交稅費查補稅款 貸銀行存款。
07/02 10:51
84785036
07/02 11:56
是查出來的,沒讓改申報表直接在電子稅務局繳納稅款項中生成了款項,直接可以劃款
郭老師
07/02 11:57
這個是以前年度的話,借以前年度損益調整 貸應交稅費應交增值稅進項轉出, 借應交稅費應交增值稅進項轉出 貸應交稅費查補稅款, 借應交稅費查補稅款 貸銀行存款。
84785036
07/02 11:57
款交完了又讓在附表2中做轉出,說明稽查處理了,到分錄不會做了
郭老師
07/02 11:58
你好,只做一個進項轉出。你看下你之前交稅的時候做了嗎?做了的話,這一次就不要再做了。
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