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印花稅我們是季度申報,問1:是按合同的不含稅金額嗎?問2:如果合同沒有寫明是含稅還是不含稅,那直接按合同金額? 問3:那如果4月簽了合同金額10萬,沒寫明含稅還是不含稅,5月開了一張該合同的部分發(fā)票3%稅率含稅價5萬,那我第二季度的印花稅計稅基礎(chǔ)是怎么來填?

84784986| 提問時間:07/01 23:46
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楊家續(xù)老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,中級會計師
你好同學(xué)! 如果稅法單獨記載,印花稅是按不含稅的合同金額計算,如果沒有單獨記載,那么應(yīng)該按含稅的合同金額計算。 所以同學(xué)4月的合同應(yīng)該按10萬計算繳納印花稅。
07/02 00:23
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