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問題已解決

老師,這張發(fā)票是6月份對方給我們開的,我畫橫線2行是對方給我們開錯了,對方要部分紅沖,我們6月份會把正確的部分入賬,對方說昨天晚上給我們把錯誤的那2行紅沖重新開,今天早上來了,他沒有給我們紅沖,6月已經過完了,他如果今天紅沖那也是7月份,跨月了。那她開錯的那2行我們在6月份應該如何入賬呢?

84784947| 提問時間:07/01 09:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
這個是專票還是普通發(fā)票的?
07/01 09:05
郭老師
07/01 09:05
你們買來這個是銷售的嗎?
84784947
07/01 09:05
不是,專票,是我們配件,用來生產的
84784947
07/01 09:06
我們現(xiàn)在對于這張發(fā)票都沒入賬呢,等著他重開,今天早上來了沒有紅沖
84784947
07/01 09:10
我們屬于采購方,對于給我們開錯的部分我們6月份需要進行賬務處理不
郭老師
07/01 09:11
那你別讓他紅沖了,你得認證了之后,你們單位開紅字確認單,對方給你開紅字發(fā)票,你他給你開出來的話,你沒有認證,整個發(fā)票都認證不了。 借原材料 應交稅費,應交增值稅進項 貸,應付賬款或者銀行存款 然后對方開了負數(shù)發(fā)票,借應付賬款 貸原材料 應交稅費,應交增值稅進項轉出, 他又給你重新開進來,借原材料 應交稅費,應交增值稅進項 貸,應付賬款。
84784947
07/01 09:19
我不認證,對方可以自己開紅字發(fā)票呀
84784947
07/01 09:19
我這個月也不會認證這張發(fā)票
郭老師
07/01 09:20
以后也不認證了嗎
84784947
07/01 09:21
我們沒有收到貨,他發(fā)票上數(shù)量給我們多開了,我們收到貨要入賬的呀
郭老師
07/01 09:21
借原材料, 貸,應付賬款。 借應付賬款。 貸原材料, 上面是加稅合計的金額,因為你整個發(fā)票都認證不了。一旦對方開了附屬發(fā)票,一個是做到6月份,一個是做到7月份。
84784947
07/01 09:22
下個月才會認證,但是他是不正確的發(fā)票,認證了后期還得轉出
84784947
07/01 09:23
我現(xiàn)在想知道,對于這張錯誤發(fā)票,我怎么操作最簡單,
84784947
07/01 09:23
這張發(fā)票是以前暫估入賬的,給我們開的發(fā)票,又給開錯了
84784947
07/01 09:24
我如果入賬就要紅沖以前暫估的,再生成正確的憑證
84784947
07/01 09:24
但是,現(xiàn)在生成的藍字發(fā)票又是錯誤的,
郭老師
07/01 09:26
同學,你到底有沒有在聽我說?如果你現(xiàn)在不認證,他一旦開了負數(shù)發(fā)票,你整個發(fā)票都認證不了了。是這個意思呀。
郭老師
07/01 09:26
要么現(xiàn)在你讓他整個發(fā)票都紅沖,然后再給你重新開吧。6月份你就不用做了。然后他7月份給你重新開進來,你再做賬。
郭老師
07/01 09:27
他給你7月份開進新的發(fā)票,借應付賬款,原材料, 借原材料 應交稅費,待認證, 貸應付賬款。 這個看懂了嗎?第一個是紅沖暫估。 第二個是做發(fā)票的,沒有認證的。
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