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問題已解決

老師,補交以前年度稅款,例如印花稅60000元,做到稅金及附加,還是以前年度損益調(diào)整

84785037| 提問時間:06/30 17:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是以前年度損益調(diào)整科目
06/30 17:14
84785037
06/30 17:15
那我這個費用就不能做費用用,以前年度損益還調(diào)整以前報表去了
家權(quán)老師
06/30 17:16
是的,要更正當(dāng)年的報表才能稅前扣除,不想扣除就不需要更正
84785037
06/30 17:17
那就白白浪費了么?那我更正年報,調(diào)增成本,利潤減少,那就可退企業(yè)所得稅了
家權(quán)老師
06/30 17:20
是的,先更正當(dāng)年的年度報表,再做重新按新的報表做匯算,可以申請退稅
84785037
06/30 17:21
好的好的,謝謝
家權(quán)老師
06/30 17:24
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
84785037
06/30 17:26
老師,我想再問一下,可以直接更正年報不,在調(diào)減項調(diào)整
家權(quán)老師
06/30 17:28
不可以的,必須要先更正追溯財務(wù)報表
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