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實(shí)務(wù)
問題已解決
提供技術(shù)服務(wù)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,這筆收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?



服務(wù)存在成本的
需要結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本
06/29 18:12

84784989 

06/29 18:30
1.提供技術(shù)服務(wù)費(fèi)
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額
2.結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:其他業(yè)務(wù)成本
貸:這里貸方記什么?

鐘存老師 

06/29 18:33
貸方根據(jù)實(shí)際的成本項(xiàng)目
比如,發(fā)生了員工的工資,貸方就是應(yīng)付職工薪酬
發(fā)生了差旅費(fèi)用,貸方就是銀行存款等

84784989 

06/29 18:34
這里的成本發(fā)生的是技術(shù)服務(wù)費(fèi)應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)?

鐘存老師 

06/29 18:48
結(jié)合您單位實(shí)際
技術(shù)服務(wù)提供時(shí)候
發(fā)生了什么成本,或者代價(jià)

84784989 

06/29 18:49
發(fā)生的是提供技術(shù)服務(wù),貸方應(yīng)該記什么合適?
借:其他業(yè)務(wù)成本
貸:

鐘存老師 

06/29 18:51
比如,您提供服務(wù)過程中,有一個(gè)職工專門用于服務(wù)了
那么這個(gè)職工的工資就是成本
貸:應(yīng)付職工薪酬

鐘存老師 

06/29 18:52
如果您單位有軟著
成本就包括攤銷的無形資產(chǎn)金額
借:其他業(yè)務(wù)成本
貸:累計(jì)攤銷

鐘存老師 

06/29 18:53
你應(yīng)該分析這個(gè)業(yè)務(wù)實(shí)際上發(fā)生了什么樣的成本?然后咱們再選擇對應(yīng)的會計(jì)科目,
不是說先分析科目,然后再匹配金額。

84784989 

06/29 18:55
嗯,明白您的意思,我再問問老板實(shí)際發(fā)生了什么業(yè)務(wù)

鐘存老師 

06/29 18:56
是的,需要先了解業(yè)務(wù)。然后根據(jù)業(yè)務(wù)分析需要使用的科目。

84784989 

06/29 19:39
給客戶提供了產(chǎn)品技術(shù)服務(wù),您看用哪個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)成本比較合適?

鐘存老師 

06/29 20:06
過程中發(fā)生哪些損耗?公司付出了什么樣的代價(jià)?

84784989 

06/29 20:07
1000元不到的技術(shù)服務(wù)哦

鐘存老師 

06/29 20:10
如果識別不出來,具體發(fā)生了什么樣的成本?可以攤銷一部分辦公費(fèi)用進(jìn)去也行。因?yàn)槿绻挥衅渌麡I(yè)務(wù)收入,沒有其他業(yè)務(wù)成本的話,所得稅申報(bào)的時(shí)候會提示有風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目。

84784989 

06/29 21:01
如果是攤銷一部分辦公費(fèi)成本,這筆分錄怎么寫規(guī)范?
借:其他業(yè)務(wù)成本
貸:

鐘存老師 

06/29 21:03
如果攤銷了一部分辦公費(fèi)用成本,貸方就是管理費(fèi)用,辦公費(fèi)。
