當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人,四月份收到收到商品的專票,但四月份沒有對(duì)應(yīng)的收入就沒做成本,該發(fā)票就沒有處理,這樣可以嗎?然后去年收到的進(jìn)項(xiàng)成本票,對(duì)方六月份作廢了,這個(gè)我要怎么做分錄



當(dāng)月需要計(jì)入庫存商品的,銷售的時(shí)候才結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖
借:庫存商品 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
06/27 09:48

84784963 

06/27 09:52
當(dāng)月就做進(jìn)項(xiàng)了嗎?我們是商品直接就沒有經(jīng)過我們所以沒有用庫存商品,直接就做的主營業(yè)務(wù)成本,去年的分錄是主營業(yè)務(wù)成本,進(jìn)項(xiàng)稅這種的
今年紅沖直接就沖主營業(yè)務(wù)收入嗎

家權(quán)老師 

06/27 09:53
當(dāng)月未認(rèn)證就做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
跨年調(diào)整
借:利潤分配-未分配利 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
