問(wèn)題已解決
1, 請(qǐng)問(wèn)老師 ,2023年度虛增了一筆成本金額:1萬(wàn)元, 當(dāng)個(gè)沒(méi)有紅沖完, 留在了2024年度, 在2024年度這樣紅沖的這筆分錄, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-10000 貸:其他應(yīng)付款-10000 跨年了,如果這樣紅沖,會(huì)影響2024年的成本 2, 正確的做法應(yīng)該是這樣做的吧 借:以前年度損益調(diào)整10000 借:基他應(yīng)付款-暫估-10000(借方負(fù)數(shù)的1萬(wàn)元) 麻煩老師幫我看下,是不是這樣做的?



對(duì),按照第一個(gè)做法那樣做,然后再?zèng)_銷,對(duì)
06/22 14:42

84785042 

06/22 14:44
原紅沖分錄:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-10000
貸:其應(yīng)應(yīng)付款-暫估-10000
2,更正分錄:
借:以前年度損益調(diào)整10000 借:基他應(yīng)付款-暫估-10000(借方負(fù)數(shù)的1萬(wàn)元) 麻煩老師幫我看下,是不是這樣做的?

小鎖老師 

06/22 14:45
對(duì),是這樣做的,沒(méi)錯(cuò)的

84785042 

06/22 14:45
這樣做為什么 些些平臺(tái)的老師說(shuō)這樣做不對(duì)呢?不知道誰(shuí)說(shuō)的是對(duì)的?

小鎖老師 

06/22 14:46
是這樣做的,相當(dāng)于在做以前年度損益
