問題已解決
請問老師,去年報表多計入了管理費用50萬,賬上沒有這個50萬費用,沒有費用票。今年要做調整,匯算清繳時把這50萬費用減掉,如何減呢?



勤奮的小精靈,晚上好親!
06/21 02:29

明琪老師 

06/21 02:31
匯算清繳時,在期間費用那張表上,調增

明琪老師 

06/21 02:34
填A104000表,管理費調增50萬

84785024 

06/21 07:09
謝謝老師,那么晚還在回答問題

84785024 

06/21 07:10
那賬上要做什么分錄么?報表比賬多50萬

84785024 

06/21 07:20
相當于我們暫估了50萬費用,然后這費用沒票。也沒支出。去年稅務稽查,到現(xiàn)場改的報表。賬和表就不一致了,同時去現(xiàn)場又增加了100萬收入,費用和收入賬表都不一致,費用比賬多50萬,收入比賬多100萬,收入該如何調整呢?老板要賬表一致。

明琪老師 

06/21 08:12
就是說現(xiàn)在調整賬務處理,與報表保持一致。收入增加100萬,費用減少50萬,是這個意思嗎親

明琪老師 

06/21 08:17
哦是賬上收入增加100,費用增加50,完了這費用還要匯算調減?

84785024 

06/21 08:34
是的,老師,是不是還得確實這100萬的收入?收入也是沒票,沒進賬單,費用沒票沒付賬單

84785024 

06/21 08:42
老師還請問,我做100萬,收入借:應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費。那報表也是要增加這100萬,還是做不平吧。比方去年報表收入是200萬,賬是100萬,那我今年增加100萬,報表也會增加這100萬的收入吧

84785024 

06/21 08:44
我所得稅匯算清繳減少50要費用,報表如何平?這個關系我沒明白,不做50萬的憑證。

84785024 

06/21 08:50
因為去年被稅務稽查上了,之前的會計,在稅務局改了三年的報表22、23、24都是這種情況,每年都增加了100萬收入,50萬費用。補繳繳納了幾千元的增值稅。

明琪老師 

06/21 08:55
其實這種情況報表在稅局改了,賬可以不處理,調表不填賬,都是收入費用損益類

明琪老師 

06/21 08:56
要不就賬套返回去22.23.24直接改當期的賬

明琪老師 

06/21 08:58
那樣就得每期都要改

明琪老師 

06/21 09:06
還有一種方式就是通過以前年度損益調整直接調

84785024 

06/21 09:14
請問老師,用以前年度損益調整,我們收入這塊,要交稅嗎?

明琪老師 

06/21 09:38
涉及補稅的情況就要交,咱調表的時候應該交稅了吧,不然為啥讓調呢

84785024 

06/21 09:50
嗯,當時補繳了增值稅,那我們老板要繳納不少所得稅了應該。我這才來上班,就繳稅,哎

明琪老師 

06/21 10:03
交稅這事跟您沒關系,老板心里有數(shù),不然也不會這么處理
